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【#范文大全# #经济运行报告系列12篇#】励志的句子按照您的意愿为您准备了一份完整的“经济运行报告”指南,让我们一起努力打造更加强大的自己吧。大多数获得成功的人都离不开在学习和工作中勤奋付出的实践。在这个过程中,我们经常需要撰写报告,因为报告在传达信息方面起着非常重要的作用。

经济运行报告 篇1

****年对于河化公司来说是充满商机、极具?战的一年。由于受国际磷铵价格和海运费上涨带动以及国内市场需求的增长,预期磷铵市场将出现旺销势头;而原材料供应运输紧张、价格上涨和电力不足又严重制约企业生产。

如何?住机遇,把握商机,去年底鹿化公司对外部市场环境和企业内部状况进行了充分研究,提出以“管理重严、生产重稳、经营重效、挖潜重实、员工重责、发展重谋”作为****年度经营工作方针,制定了年度经营计划。经董事会批准,****年度的经营目标是生产磷铵22万吨,实现销售收入4.13亿元,年度亏损额控制在8,500万元以内。

一季度在股东单位和政府有关部门的支持下,公司董事会正确领导,经营班子积极组织实施,克服了原材料供应紧张及电力不足等困难,狠抓工艺、设备管理,做好平衡调度,想方设法解决原材料供应和电力不足等问题,使生产实现稳产高产。

同时抓住国际市场价格上涨机遇,加大产品出口力度,取得了较好的销售收益。一季度共计生产磷铵64,197.55吨,完成年度目标任务的30%;销售磷铵70,806.01万吨,实现销售收入13,280.63万元,完成年度销售收入的32%;经营亏损957.32万元。与上年一季度相比,磷铵产量增长72%,销量增长43%;亏损额下降74.07%。一季度可说是产销两旺,产销率达110%,资金回笼率100%,实现开门红,为全面完成年度经营目标带来了良好开端。以下将有关情况分别分析汇报。

一季度强调生产重稳,进一步加强生产设备管理和工艺指标分析、控制,并针对上年四季度高负荷生产运行出现的一些列问题,多次召开专题会议,解决制约生产的瓶颈问题。同时加强对员工的岗位培训和安全教育,强调员工重责,提高员工责任心,杜绝重大安全事故发生,使设备完好率、开车率、工艺指标合格率不断提高,各装置基本实现了长周期、安全、稳定运行,产量大幅上升,消耗明显下降。除氟化铝外,液氨、硫酸、磷酸、磷铵全部达产并超额完成产量计划。其中:

1、磷铵生产64,197.55吨,完成年计划的29.18%。磷铵开车率比上年同期提高60%,产量增加26,966.90吨,增长72%。

2、磷酸生产30,440.86吨,完成年计划的28.99%。磷酸开车率比上年同期提高27%,产量增加11,884.76吨,增长64%。矿耗(磷矿)由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨,下降9%。

3、硫酸生产101,280.00吨,完成年计划的27.52%。硫酸开车率比上年同期提高4%,产量增加25,014.94吨,增长33%。

4、液氨生产14,417.59吨,完成年计划的26.21%。合成氨开车率比上年同期降低3%,产量增加5,447.79吨,增长61%。

5、氟化铝生产393.55吨,完成年计划的13.12%。氟化铝开车率比上年同期降低——%,产量增(减)——吨,增长(下降)——%。

实际 完成年计划% 增减量(吨) 增减%

液氨 8,969.80 55,000 14,417.59 26.21 +5,447.79 +60.73

硫酸 76,265.06 368,000 101,280.00 27.52 +25,014.94 +32.8

磷酸 18,556.10 105,000 30,440.86 28.99 +11,884.76 +64.05

氟化铝 450.93 3,000 393.55 13.12 -57.38 -12.72

磷铵 37,230.65 220,000 64,197.55 29.18 +26,966.90 +72.43

1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909吨降至1.4201吨,下降10.74%,;耗蒸气由上年的3.2023吨降至2.9814吨,下降6.7%;电耗由上年的1,975.09度降至1,737.66吨,下降12%。

2、硫酸电耗由上年的142.36度至131.38度,下降7.7%。

3、磷酸矿耗(磷矿)由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨,下降9%,;酸耗(硫酸)由上年的2.9711吨降至2.6854吨,下降9.62%;电耗由上年的279.52度降至204.17度,下降27%。

4、磷铵氨耗由上年同期的0.2283吨降至0.2253吨,下降1.3%,;酸耗(磷酸)由上年的0.4908吨降至0.4721吨,下降3.81%;电耗由上年的41.4度降至30.63度,下降26%。

(1)烟煤由上年同期240元/吨升至285元/吨,增加45元/吨,上涨19%;

(2)无烟煤由上年同期400元/吨升至480元/吨,增加80元/吨,上涨20%;

(3)硫铁矿由上年同期128元/吨升至160元/吨,增加32元/吨,上涨25%;

(4)磷矿由上年同期218元/吨升至235元/吨,增加17元/吨,上涨8%;

经济运行报告 篇2

州政府的正确领导下,以科学发展观为指导,认真落实积极的财政政策,采取切实有效的措施,财政收入持续下降的势头逐步得到扭转,并于6月份恢复了增长,财政支出保持了平稳快速增长,财政预算执行正趋于正常。

一、财政收支预算完成情况

全州财政总收入完成140764万元,完成年计划的46.2%,比上年同期增收1013万元,增长1%。其中:一般预算收入80699万元,完成年计划的47.5%,比上年同期增收3447万元,增长4.5%。一般预算支出完成248037万元,完成年计划的55.2%,比上年同期增支40265万元,增长19.4%。

全州上划中央两税完成34261万元,完成年计划的40%,比上年同期减收6074万元,下降15%。上划所得税完成25005万元,完成年计划的55.4%,比上年同期增收2841万元,增长13%。

二、财政预算执行中的主要情况和特点

(一)财政收入持续下降的局面得到扭转,首次恢复到正增长。

从去年第四季度开始,国际金融危机对我州实体经济造成了较大冲击,尤其是对房地产、矿冶等重点支柱行业的影响最为严重,宏观经济面临很大的下行压力,财政收入持续走低,到州政府高度关注,于财政经济运行走向、企业生产经营面临的困难和问题等,研究提出了一系列保增长、扩内需、增投资的政策措施。这些政策措施的出台,极大的提升了全州上下战胜困难的信心和决心,并从政策上资金上对企业生产经营活动给予了及时有力的帮助和支持。各级党委政府更加关注财政运行,财税部门采取切实有效措施努力组织收入,进入土地增值税和契税的快速增长,共计增收3579万元,增长58%。

(二)分级次分地区预算收入执行不平衡。

全球金融危机对我州各县的影响因产业布局和对市场依存度不同而程度深浅不一,矿冶、房地产等产业占经济比重大的县年受到的影响相应较大,而这些县在全州收入构成中所占的比重也大。全州有广南县增长了西畴县增长了州本级增长了马关县下降富宁县下降0.3%。

(三)财政支出保持了稳定快速增长,但增幅呈下降趋势。

在国家扩大内需、刺激消费、确保增长的政策背景下,依靠省财政厅在资金调度上的大力支持,我州各级财政部门积极筹措资金,及早明确和下达年度预算收支指标,加大资金的拨付力度,不断增强财政的保障能力,在确保工资发放和机构正常运转的基础上,突出支持扩大内需项目、抗灾救灾、涉农惠农、社会保障和扶贫等方面资金需求,财政支出保持了稳定快速增长,但受财力增量制约和固定资产投资增幅较低等原因的影响,财政支出呈现下滑趋势。推动各项事业协调发展、促进社会和谐稳定方面的资金所占支出比重在不断上升,财政支出结构正不断得以改善,其中:社会保障和就业增长增支增支2422万元,这得益于中央拉动内需实行家电下乡的惠民政策。从分级次的情况看,受财力增量慢的制约,州级支出增长乏力,累计支出只比上年同期增长了6.9%,而县级增幅为20.9%,有4个县的增幅超过全州平均水平,2个县增幅更是在25%以上。其中:收入大县县和砚山县支出形势明显好转,分别增长了28.4%和22.9%,共计增支14557万元,占全州一般预算增支额的36%;而相对较为贫困的丘北和广南两个县在上级转移支付补助不断加大的情况下增势也较为强劲,分别增长了32.5%和22.2%,共计增支12896万元,占全州一般预算增支额的32%。

三、存在的困难和问题

(一)金融危机的影响继续存在和显现。宏观经济形势仍然不容乐观,企业生产依然困难,交通、能源、水利等基础设施仍较落后,影响了经济的进一步发展,经济运行的环境还有待进一步改善,工业经济还很脆弱,工业生产和销售还处于较低层次,规模小、效益差,部分工业发展还没有取得实质性突破,对财政收入的增长贡献有限,增收亮点不多,增长的潜力有限。

(二)财政收入增收的后劲不足,持续增长的难度大。我州财政收入增量的大头来源于营业税,而营业税增量在很大程度上靠的是较高的固定资产投资拉动,因此,保持较高的固定资产投资增幅对财政收入稳定快速增长意义重大,财政收入增长有相当份额是靠投资派生的一次性收入,如果投资增长的持续性难予保证,不仅直接影响建安营业税的增加,而且影响重点项目和工程的建设,对将来我州经济发展财政增收造成困难。

(三)财政支出压力依然大,公共财政体系亟待进一步完善。地区之间、城乡之间的服务能力差距较大,需要“补课”、“还债”的领域较多,扩大内需建设项目需要地方配套资金量大、兑现中小学教师绩效工资压力大、新农村建设、扶贫开发、社会保障和医疗、国企改革、应对各种公共突发事件等急需财政负担的支出项目还非常多,各方面对财政资金的需求旺盛,财政供需的矛盾十分突出。

四、全年财政收支形势预测

尽管金融危机的影响仍然继续存在和显现,财政经济运行中还有这样那样的困难和问题,但在全国全省经济正趋好发展的大环境下,特别是有州委、州政府的正确领导,预计下半我州经济将恢复正常增长,上级政府也将继续倾斜照顾和支持我州经济社会的发展,各级党委、政府更加关注财政工作,财政部门应对复杂局面的能力不断增强,管理体系更加完善,特别是部门预算编制、国库集中支付、政府采购等改革进一步推进和完善,“小金库”清理检查“回头看”和财政资金管理安全检查等工作的开展,将更有利于加强增收节支工作,强化财政资金的安全和绩效管理,在上半年工作成果的基础上,经过各级财税部门的共同努力,预计可以完成年初人代会确定的全年财政收支预算任务,即地方一般预算收入不少于,力争突破48亿元。

五、下半年工作思路及措施

(一)支持企业做强做大,努力培育县域经济,打牢财政基础

一是加快推进新型工业化进程,进一步落实好扶持企业发展的政策措施,加大对重点行业和企业技术改造和节能降耗的扶持力度。加快推进农业产业化,扶持壮大三七、烟叶、辣椒、蔬菜等农副产品加工和流通龙头企业;二是加快小城镇建设,通过小城镇建设与县域经济的互动,提升县域经济的综合能力;三是在扎实做好、砚山两个县域经济发展试点县的基础上,以特色为依托,城镇化为载体,非公有制经济为重点,围绕农民增收,企业增效,努力培育县域经济,为从根本上缓解县乡财政困难打牢基础。

(二)强化征管,确保完成收入任务

一方面是认真落实好西部大开发,非公经济发展、就业和再就业等税收优惠政策,着力创造和谐税收环境。同时,认真清理和规范各项税收优惠政策,严格杜绝税收征管中随意减免现象,重点对社会福利企业等方面的税收减免进行清理和规范,完善税收征管措施,加大稽查力度,开展行业性专项检查,堵塞漏洞,应收尽收。另一方面是强化非税收入管理,财政部门要认真履行好政府的非税收入管理职能,贯彻落实好非税收入管理的有关政策和规定,确保非税收入按时足额入库。

(三)优化财政支出结构,努力构建公共财政

一是充分发挥公共财政的职能作用,逐步减少直至退出财政对一般性竞争领域的投资,提高公共资源配置能力,确保政权运转和重大项目资金需要;二是财政支出重点向“三农”倾斜,认真落实农村最低生活保障制度和新型农村合作医疗制度,注重和解决民生问题,认真落实好“两免一补”政策,解决广大群众关心的“上学难、上学贵”的问题;三是财政支出重点向教育、文化、就业和再就业等社会事业发展的薄弱环节倾斜,促进社会事业健康发展;四是严格执行公务员的工资制度改革,规范公务员收入分配秩序,努力规范和完善津贴补贴制度,落实好国家津贴补贴政策,提高工资透明度。

(四)积极推进财政改革,加强和规范财政监督管理

正确把握好国家实施的稳健财政政策,领会好其深刻内涵,积极稳妥地推进改革,重点抓好三方面的工作:一是深化预算管理改革,认真落实“先有预算,后有支出”的要求,严格执行《预算法》,强化预算约束,细化和硬化预算管理。继续推行“收支两条线”管理,加大国库集中收付制度改革;二是理顺政府采购机构和执行机构的职责和业务关系,建立操作规范,方便快捷,便于社会监督的政府采购制度体系;三是探索建立科学合理的财政支出绩效评价制度,切实提高财政支出效益;四是进一步深化农村综合改革,在巩固“乡财县管”改革的同时,全面落实深化国有农场税费改革,确保转移支付资金全部安排到农场,把改革的好处落实到农工身上;五是加快“金财工程”建设进度,集中力量加强财政系统网络基础设施建设和应用系统的推广,力争今年网络全部联通到县。

(五)继续坚持勤俭节约,提高资金使用效益

牢固树立“两个务必”,大力弘扬艰苦创业、勤俭办事的优良传统和用风,最大限度地减少损失浪费仍是财政部门一项长期和艰巨的工作,我们将力争把每一分钱都花在“刀刃”上。今年的工作重点是:强化部门预算监管,硬化预算约束,健全事前审核、事中监控、事后检查相结合的财政监督机制,杜绝截留、挤占、挪用财政资金的现象发生;加强行政事业单位国有资产管理,全面完成全州国有资产清查工作,摸清我州行政事业单位“家底”,盘活资产存量,整合财政资金,减少财政支出,提高财政资金使用效益,进一步研究国有资产有偿便用的管理办法,规范行政事业单位的国有资产管理。

尽管金融危机的影响仍然继续存在和显现,财政经济运行中还有各种困难和问题,但在全国全省经济正趋好发展的大环境下,特别是有州委、州政府的正确领导,州财政局将积极组织收入,采取有效措施,确保应收尽收,同时,硬化预算的约束控制机制,加强资金的筹措和调度管理,加快预算执行的进度,强化对重大项目和重点产业的支持力度,确保我州经济和社会各项事业协调稳定健康发展,为全年收支预算的圆满完成而努力奋斗。

经济运行报告 篇3

1-6月,在国际金融危机的阴影尚未散去,我州宏观经济运行面临严峻形势的情况下,各级财税部门在州委、州政府的正确领导下,以科学发展观为指导,认真落实积极的财政政策,采取切实有效的措施,财政收入持续下降的势头逐步得到扭转,并于6月份恢复了增长,财政支出保持了平稳快速增长,财政预算执行正趋于正常。

一、财政收支预算完成情况

全州财政总收入完成140764万元,完成年计划的46.2%,比上年同期增收1013万元,增长1%。其中:一般预算收入80699万元,完成年计划的47.5%,比上年同期增收3447万元,增长4.5%。一般预算支出完成248037万元,完成年计划的55.2%,比上年同期增支40265万元,增长19.4%。

全州上划中央两税完成34261万元,完成年计划的40%,比上年同期减收6074万元,下降15%。上划所得税完成25005万元,完成年计划的55.4%,比上年同期增收2841万元,增长13%。

二、财政预算执行中的主要情况和特点

(一)财政收入持续下降的局面得到扭转,首次恢复到正增长。

从去年第四季度开始,国际金融危机对我州实体经济造成了较大冲击,尤其是对房地产、矿冶等重点支柱行业的影响最为严重,宏观经济面临很大的下行压力,财政收入持续走低,到1季度末收入降幅达到了创纪录的负增长22%。面对复杂多变的财政经济形势,州委、州政府高度关注,于4月中旬接连召开了1季度经济运行分析会和企业生产经营座谈会,深度分析了当经济形势、财政经济运行走向、企业生产经营面临的困难和问题等,研究提出了一系列保增长、扩内需、增投资的政策措施。这些政策措施的出台,极大的提升了全州上下战胜困难的信心和决心,并从政策上资金上对企业生产经营活动给予了及时有力的帮助和支持。各级党委政府更加关注财政运行,财税部门采取切实有效措施努力组织收入,进入4月份后财政收入持续下滑的形势有所扭转,5月份保持了趋好的势头,累计降幅进一步收缩,比1季度末减少了17.5个百分点,财政收入持续下滑的趋势已得到有效的扼制,在4月和5月有效工作的基础上,进入6月,各级财税部门,在党委政府的坚强领导下,采取了更加果断有力的措施,突出抓好收入的组织和入库工作,使本月入库数创历史新高,一举恢复到正增长,这一结果来之不易。从收入结构看,非税收入完成情况要明显好于税收收入,对扭转收入持续下滑局面恢复增长作用显著,其中:税收收入完成65385万元,完成年计划的42.6%,比上年同期下降1.5%,减收972万元;非税收入完成15314万元,完成年计划的93.4%,比上年同期增长40.6%,增收4419万元。从税种结构看,主体税种,特别是与市场和生产投资关联度大的税种减收较多,其中:营业税减收3236万元,增值税减收1961万元,资源税减收954万元。受国内房地产市场回暖迹象显现和州县党委政府采取的推动房地产市场发展的各种政策措施的鼓舞,我州房屋交易量有所增长,带动了房产税、土地增值税和契税的快速增长,共计增收3579万元,增长58%。

(二)分级次分地区预算收入执行不平衡。

全球金融危机对我州各县的影响因产业布局和对市场依存度不同而程度深浅不一,矿冶、房地产等产业占经济比重大的县年受到的影响相应较大,而这些县在全州收入构成中所占的比重也大。全州有5个县和州本级收入比上年同期增长,比上月增加了1个,比1季度末增加了3个,特别是收入大县县和砚山县的累计增幅分别为18.5%和11.8%,分别增收4794万元和899万元,对止住全州收入下滑势头恢复增长作用巨大,另外丘北县增长了23%、广南县增长了10.1%、西畴县增长了4.8%、州本级增长了7%,对帮助全州收入走出困境也发挥了积极的作用;有3个县收入仍然比上年同期下降,但下降幅度都有了一定的减缓,其中麻栗坡县下降38.3%、马关县下降13%、富宁县下降0.3%。

(三)财政支出保持了稳定快速增长,但增幅呈下降趋势。

在国家扩大内需、刺激消费、确保增长的政策背景下,依靠省财政厅在资金调度上的大力支持,我州各级财政部门积极筹措资金,及早明确和下达年度预算收支指标,加大资金的拨付力度,不断增强财政的保障能力,在确保工资发放和机构正常运转的基础上,突出支持扩大内需项目、抗灾救灾、涉农惠农、社会保障和扶贫等方面资金需求,财政支出保持了稳定快速增长,但受财力增量制约和固定资产投资增幅较低等原因的影响,财政支出呈现下滑趋势。1-6月全州一般预算支出共计完成248037万元,完成年初计划的55.2%,达到了序时平均进度的要求,增支40265万元,比上年同期增长19.4%,增幅虽比上月多了2个百分点,但比1季度末少了4.8个百分点,上半年财政支出总体呈现平稳较快的增长态势,但增幅下降的趋势也很明显。从支出的经济分类看,财政统发工资支出109778万元,占一般预算支出的44.3%,比上年同期下降了5个百分点,这说明,保工资保运转仍然是我州财政支出的大头,但随着财政保障能力的不断增强,用于改善民生、推动各项事业协调发展、促进社会和谐稳定方面的资金所占支出比重在不断上升,财政支出结构正不断得以改善,其中:社会保障和就业增长29.9%、增支11637万元,主要是城市低保和农村低保扩面提标带动了这类支出的大幅度增长;医疗卫生支出增长113.4%,增支13102万元,主要是各级政府在公共财政的理念下加大了对医疗保障的投入力度;采掘电力信息等事务增长18.7%,增支1245万元,主要是各级政府为缓解企业困难,支持企业发展,加大了对企业的扶持和投入;粮油物资储备等管理事务增长148.2%、增支2422万元,这得益于中央拉动内需实行家电下乡的惠民政策。从分级次的情况看,受财力增量慢的制约,州级支出增长乏力,累计支出只比上年同期增长了6.9%,而县级增幅为20.9%,有4个县的增幅超过全州平均水平,2个县增幅更是在25%以上。其中:收入大县县和砚山县支出形势明显好转,分别增长了28.4%和22.9%,共计增支14557万元,占全州一般预算增支额的36%;而相对较为贫困的丘北和广南两个县在上级转移支付补助不断加大的情况下增势也较为强劲,分别增长了32.5%和22.2%,共计增支12896万元,占全州一般预算增支额的32%。

三、存在的困难和问题

(一)金融危机的影响继续存在和显现。宏观经济形势仍然不容乐观,企业生产依然困难,交通、能源、水利等基础设施仍较落后,影响了经济的进一步发展,经济运行的环境还有待进一步改善,工业经济还很脆弱,工业生产和销售还处于较低层次,规模小、效益差,部分工业发展还没有取得实质性突破,对财政收入的增长贡献有限,增收亮点不多,增长的潜力有限;

(二)财政收入增收的后劲不足,持续增长的难度大。我州财政收入增量的大头来源于营业税,而营业税增量在很大程度上靠的是较高的固定资产投资拉动,因此,保持较高的固定资产投资增幅对财政收入稳定快速增长意义重大,财政收入增长有相当份额是靠投资派生的一次性收入,如果投资增长的持续性难予保证,不仅直接影响建安营业税的增加,而且影响重点项目和工程的建设,对将来我州经济发展财政增收造成困难;

(三)财政支出压力依然大,公共财政体系亟待进一步完善。地区之间、城乡之间的服务能力差距较大,需要“补课”、“还债”的领域较多,扩大内需建设项目需要地方配套资金量大、兑现中小学教师绩效工资压力大、新农村建设、扶贫开发、社会保障和医疗、国企改革、应对各种公共突发事件等急需财政负担的支出项目还非常多,各方面对财政资金的需求旺盛,财政供需的矛盾十分突出。

四、全年财政收支形势预测

尽管金融危机的影响仍然继续存在和显现,财政经济运行中还有这样那样的困难和问题,但在全国全省经济正趋好发展的大环境下,特别是有州委、州政府的正确领导,预计下半我州经济将恢复正常增长,上级政府也将继续倾斜照顾和支持我州经济社会的发展,各级党委、政府更加关注财政工作,财政部门应对复杂局面的能力不断增强,管理体系更加完善,特别是部门预算编制、国库集中支付、政府采购等改革进一步推进和完善,“小金库”清理检查“回头看”和财政资金管理安全检查等工作的开展,将更有利于加强增收节支工作,强化财政资金的安全和绩效管理,在上半年工作成果的基础上,经过各级财税部门的共同努力,预计可以完成年初人代会确定的全年财政收支预算任务,即地方一般预算收入不少于170000万元,地方一般预算支出可超过448973万元(不含上级专款和不明确的转移性支付),力争突破48亿元。

五、下半年工作思路及措施

(一)支持企业做强做大,努力培育县域经济,打牢财政基础

一是加快推进新型工业化进程,进一步落实好扶持企业发展的政策措施,加大对重点行业和企业技术改造和节能降耗的扶持力度。加快推进农业产业化,扶持壮大三七、烟叶、辣椒、蔬菜等农副产品加工和流通龙头企业;二是加快小城镇建设,通过小城镇建设与县域经济的互动,提升县域经济的综合能力;三是在扎实做好、砚山两个县域经济发展试点县的基础上,以特色为依托,城镇化为载体,非公有制经济为重点,围绕农民增收,企业增效,努力培育县域经济,为从根本上缓解县乡财政困难打牢基础。

(二)强化征管,确保完成收入任务

一方面是认真落实好西部大开发,非公经济发展、就业和再就业等税收优惠政策,着力创造和谐税收环境。同时,认真清理和规范各项税收优惠政策,严格杜绝税收征管中随意减免现象,重点对社会福利企业等方面的税收减免进行清理和规范,完善税收征管措施,加大稽查力度,开展行业性专项检查,堵塞漏洞,应收尽收。另一方面是强化非税收入管理,财政部门要认真履行好政府的非税收入管理职能,贯彻落实好非税收入管理的有关政策和规定,确保非税收入按时足额入库。

(三)优化财政支出结构,努力构建公共财政

一是充分发挥公共财政的职能作用,逐步减少直至退出财政对一般性竞争领域的投资,提高公共资源配置能力,确保政权运转和重大项目资金需要;二是财政支出重点向“三农”倾斜,认真落实农村最低生活保障制度和新型农村合作医疗制度,注重和解决民生问题,认真落实好“两免一补”政策,解决广大群众关心的“上学难、上学贵”的问题;三是财政支出重点向教育、文化、就业和再就业等社会事业发展的薄弱环节倾斜,促进社会事业健康发展;

(四)积极推进财政改革,加强和规范财政监督管理

正确把握好国家实施的稳健财政政策,领会好其深刻内涵,积极稳妥地推进改革,重点抓好三方面的工作:一是深化预算管理改革,认真落实“先有预算,后有支出”的要求,严格执行《预算法》,强化预算约束,细化和硬化预算管理。继续推行“收支两条线”管理,加大国库集中收付制度改革;二是理顺政府采购机构和执行机构的职责和业务关系,建立操作规范,方便快捷,便于社会监督的政府采购制度体系;三是探索建立科学合理的财政支出绩效评价制度,切实提高财政支出效益;四是进一步深化农村综合改革,在巩固“乡财县管”改革的同时,全面落实深化国有农场税费改革,确保转移支付资金全部安排到农场,把改革的好处落实到农工身上;五是加快“金财工程”建设进度,集中力量加强财政系统网络基础设施建设和应用系统的推广,力争今年网络全部联通到县。

(五)继续坚持勤俭节约,提高资金使用效益

牢固树立“两个务必”,大力弘扬艰苦创业、勤俭办事的优良传统和用风,最大限度地减少损失浪费仍是财政部门一项长期和艰巨的工作,我们将力争把每一分钱都花在“刀刃”上。今年的工作重点是:强化部门预算监管,硬化预算约束,健全事前审核、事中监控、事后检查相结合的财政监督机制,杜绝截留、挤占、挪用财政资金的现象发生;加强行政事业单位国有资产管理,全面完成全州国有资产清查工作,摸清我州行政事业单位“家底”,盘活资产存量,整合财政资金,减少财政支出,提高财政资金使用效益,进一步研究国有资产有偿便用的管理办法,规范行政事业单位的国有资产管理。

尽管金融危机的影响仍然继续存在和显现,财政经济运行中还有各种困难和问题,但在全国全省经济正趋好发展的大环境下,特别是有州委、州政府的正确领导,州财政局将积极组织收入,采取有效措施,确保应收尽收,同时,硬化预算的约束控制机制,加强资金的筹措和调度管理,加快预算执行的进度,强化对重大项目和重点产业的支持力度,确保我州经济和社会各项事业协调稳定健康发展,为全年收支预算的圆满完成而努力奋斗。

经济运行报告 篇4

中国石油和化学工业联合会举行新闻发布会,发布20xx年经济运行情况与20xx年预测分析。联合会常务副会长-强调,今年全行业要保持全行业经济运行平稳,防止大起大落。同时,在技术创新、结构调整上取得新进展。

xx年行业经济实现良好开局

联合会分析称,20xx年,石油和化工行业经济实现平稳较快增长,国内市场需求强劲是拉动行业增长的主要引擎。

据石化联合会统计,预计全年行业总产值突破11万亿元,达到11.2万亿,增长31%;主营业务收入达10.9万亿元,增长30%;利润总额8100亿元,增幅约为19%;投资1.37万亿元,增长20%;进出口总额约为6000亿美元,增长32%。

其中,化工行业全年产值预计达到6.58万亿元,同比增长32%,与2010年增速相当,占全行业总产值59.82%;化工行业利润总额3500亿元,增长35%,占全行业总利润额的47.1%;1—11月份,化工固定资产投资8617.2亿元,同比增长26.9%,高于全行业平均增幅5.5个百分点,占比70.12%。

原油20xx年产量基本持平,全年预计2.03亿吨;进口预计2.5亿吨,增6.3%;表观消费预计4.53亿吨,增3.5%。天然气供需快速增长,全年产量预计1020亿方,增长8%;进口突破300亿方;表观消费1300亿方左右。成品油产需总体平衡,全年未出现明显油荒。炼油版块前11月累计亏损49.83亿元,亏损主要原因是原油价格持续较大幅度增长。

行业加快产业结构升级

20xx年,“调结构、转方式”成效逐步显现。高技术、高附加值产品在化学工业利润增长中的比重不断攀升,成为提高行业经济增长质量的主要动力。20xx年,专用化学品利润占化工利润的比重约达31.5%,合成材料占比16%。同时,专用化学品、合成材料等在国内市场占有率稳步扩大。化肥、橡胶制品等传统化学品在利润增长中的比重不断下降。

非公经济比重首次过半

20xx年前11个月,行业非公经济总产值5.12万亿元,同比增长35.8%,占比50.0%,预计全年比重将达51%,历史上首次过半。公有经济产值4.87万亿,增长29.2%,占比47.5%;其它经济比重约2.5%。与20xx年相比,20xx年非公经济在行业经济总量中的比重上升了15.8个百分点,公有经济占比则下降了16.4个百分点;非公经济比重每年平均提高3.15个百分点。

20xx年行业经济运行重在“稳增长、调结构”

-表示,20xx年石油和化工行业的经济运行把“稳增长”放在第一位。要求精心组织好油、气、肥的生产供给,特别要做好柴油和春耕化肥的保障工作;千方百计扩大出口,防止大幅下降和减少回落;强化行业安全生产。

-强调,行的经济运行应重点加快传统产业转型升级步伐、加大战略性新兴产业培育力度、强化节能减排工作措施。在传统产业转型升级方面,要选准传统产业转型升级的切入点,完善淘汰落后产能的市场机制,落实化肥、“两碱”、电石、农药等行业的市场准入条件。

在节能减排工作上,行业将建立和完善节能减排“领跑者”制度,首先在合成氨、甲醇、烧碱、纯碱、乙烯、合成树脂、子午线轮胎、电石、黄磷等十二种产品中试行开展。

行业经济将保持较快增长

石化联合会预计,20xx年,行业经济运行尽管面临诸多困难,但有利因素较多,经济总体将保持较快增长,但增速同比将会有所减缓。

预计全年总产值增幅约20%-25%,达到13-13.5万亿元;全年利润总额约为9500亿元,增长15%;主营业务收入约13万亿元,增长20%左右;全行业投资月1.6万亿元,增长15%;进出口总额约为7100亿美元,增长约21%。

主要化工产品需求强劲、生产平稳

石化联合会预计,受国内农业、工业、房地产及消费市场需求影响,20xx年国内能源及主要化工产品的需求依然比较强劲,同时能源生产继续保持平稳。

预计今年的原油产量将保持在2亿吨以上,增幅约1.5%;天然气产量约1130亿立方米,增长约11%;原油加工量约为4.7亿吨,增长5%。20xx年,预计化肥产量约为6400万吨,增长约5%;合成树脂产量约5225万吨,增长10%;乙烯产量约1700万吨,增长11%;硫酸产量增长9%;烧碱增长8%;甲醇增长14%。

今年原油表观消费量预计增长5.3%至4.8亿吨;天然气表观消费量预计增长15.3%至1482亿立方米;成品油表观消费量预计增长5.8%至2.8亿吨;化肥表观消费量约6230万吨,增长5.1%;合成树脂表观消费量增长9.1%至8080万吨;乙烯表观消费量增长13.6%至1850万吨。

经济运行报告 篇5

各位主席团成员:

我代表镇人民政府报告和平镇2014年上半年经济运行情况,请予审查。

一、上半年经济运行情况

镇人民政府在县委、县人民政府及镇党委的坚强领导下,自觉接受镇人大的监督,经镇全体干部职工及广大人民群众的共同努力,全镇经济社会目标除财政收入及工业税收外,均实现了时间过半任务过半的目标。1~6月,全镇实现地区生产总值22012万元,同比增长11.8%。其中第一产业9665万元,同比增长11.6%;第二产业6990万元,同比增长12.1%;第三产业5357万元,同比增长11.8%。

(一)农业经济发展情况。1~6月,全镇实现农业总产值18430万元,完成任务34500万元的53.4%,同比增长5.9%;完成农作物播种面积35235亩,其中粮食作物播种面积19407亩,粮食作物产量达3285吨,同比增长5.4%;完成畜牧业总产值8576万元,完成任务数13500万元的63.5%,同比增长10%。新增外出务工人数381人,累计外出务工4949人,外出务工收入达500万元,同比增长25%。

(二)工业经济发展情况。1~6月,全镇实现工业总产值22029万元,完成任务数32600万元的68%,同比增长%;实现现价总产值28580万元,完成任务数38000万元的75%,同比增加53%;实现农产品加工销售总产值5451万元,完成任务数4000万元的136%,同比增加145%;实缴税金423万元,完成任务数1000万元的42.3%,同比增6%。

(三)财政收入情况。1~6月,全镇累计完成财政收入289.16万元,完成县下达任务数2036万元的14.2%,较上年同期镇长29.9%,增收66.57万元;其中一般预算收入152.76万元,完成县下达任务数1549万元的9.8%,较上年同期增0.8%,增收1.37万元。

(四)固定资产投资完成情况。1~6月,全镇完成固定资产投资2350万元,完成县下达任务数3500万元的72.3%,同比增长79.1%。

(五)农村居民收入情况。1~6月,全镇实现农民人均纯收入3972元,比上年同期增加472元,增长13.5%。

(六)招商引资完成情况。1~6月,完成招商引资5030万元,完成任务数7000万元的71%。

(七)项目投资完成情况。1~6月,全镇完成整村推进、“一事一议”财政奖补、民族机动金、移民后扶、新农村建设、国债人畜饮水、抗旱资金等工程项目21件,完成投资776.3万元。

二、经济运行中存在的困难和问题

(一)农业经济发展困难增加。一是农业生产成本上升,生产效益下降。上半年主要农产品生猪、粮食等价格普遍下跌,同时农业生产成本尤其是人工成本持续上涨,致使群众家庭经营增收空间变窄,生产效益相对下降。二是农业产业化程度低,生产条件落后,农业基础设施建设滞后,抵御自然灾害风险能力弱。三是气候多变,风险偏大。由于气候异常,冰雹、大风、暴雨、干旱等灾害突发、易发、多发、连发,动植物疫情呈现不确定性,掌控、防疫难,制约了群众增收。

(二)工业经济发展压力加大。一是工业产品市场低迷,产品滞销,企业获利空间变窄,经营发展困难。二是企业融资难,流动资金紧缺,劳动力、原材料等生产资料成本居高不下,企业生产开工不足,维持正常生产经营困难。

(三)固定资产投资后劲不足。一是支撑项目单一。民生项目、基础设施建设点多但规模小投入不大,主要靠工业项目支撑,而工业经济发展滞后,投资后劲严重不足。二是支撑项目开工不足。部分项目还在可行性研究、上报审批和等待下达投资计划等前期准备阶段,加之项目资金缺口大、筹资困难、审批程序严格、土地征用难度大等原因,导致项目开工能力不足,固定资产投资可持续快速增长后劲乏力。

(四)财税收入形势严峻。辖区内除烟叶税外没有稳定税源支撑,加之上半年受市场影响,规模以上企业产品滞销,税源减少,非税收入税源单一,财税收入形势不容乐观。

三、下半年经济运行预测

(一)农业总产值下半年预计完成16070万元,年末预计可完成34500万元指标任务。畜牧业产值下半年预计完成4924万元,年末预计可完成13500万元指标任务。

(二)工业总产值、现价总产值、农产品加工值、实缴税金等各项工业指标,我们将深入调研分析,加强协调服务,按月督促检查,力争年末克期完成县下达我镇任务。

(三)地方财政总收入、一般预算收入上半年平均增速较慢,下半年除确保烤烟税收入库外,我们将多方协调,争取完成收入任务。

(四)固定资产投资方面,下半年新增500万元以上投资项目1个,预计全年完成投资2500万元,可以确保完成固定资产投资任务。

(五)农民人均纯收入预计达7440元,同比增长15%,可以超额完成县下达任务。

(六)招商引资下半年预计完成1970万元,到年底确保完成招商引资任务。

四、下一步工作措施

(一)加强经济形势研判,提高科学决策能力。根据上半年各项指标完成情况,及时分析研究,查找差距,围绕目标狠抓落实,全力以赴确保完成县下达的各项目标任务。

(二)紧抓“三农”工作,增加农民收入。进一步加强农村基础设施建设,保证农资供应,加大对自然灾害和疫情的防控,进一步加大结构调整力度,加快推进林果、畜牧等特色产品产业化进程,加大农村剩余劳动力外出务工引导力度,努力增加农民收入。

(三)强化措施,促使重点项目有力推进。集中精力、全力以赴,积极创造条件,加快农业、工业、集镇、交通和社会事业等领域的项目建设,促进全年项目建设取得新突破,推动全镇下半年固定资产投资目标顺利完成。

(四)加强对工业经济、非公有制经济的监测分析。密切关注宏观经济环境变化,积极为企业提供各种信息服务,努力开辟新的销售渠道,帮助企业加强营销工作和营销网络建设,采用现代营销方式,加大产品的营销力度。

(五)进一步加大招商引资力度。利用全镇辖区闲置土地、林地和钛矿、铜矿等矿产资源优势,加大招商力度,搭建工业平台,寻求和平镇新的经济增长点,使我镇的经济发展再上新台阶。

经济运行报告 篇6

目前,企业生产经营中存在的困难、问题:

(1)城乡输电线路树障影响正常供电。由于部分输电线距离树木较近,刮风下雨经常发生树梢与电线相接,影响正常供电。

(2)公司营业执照未办理下来。2002年3月,乌苏电力公司由奎屯电力公司移交到塔城地区电力总公司,在变更隶属关系过程中,由于乌苏电力公司资产不明确,工商部门未能给予办理营业执照,企业近两年来属无证经营。

(3)供电量比计划减少的原因主要是今年实际用电比预期的要少,原定的几个工业技改项目,如麦科特纺织乌苏有限公司和星光棉麻纺织有限公司1万锭技改项目都未能按计划实施。

6、西域乌苏市水泥有限公司

1—8月累计生产水泥2.51万吨,完成年计划的50%,同比下降2%,实现工业总产值(现价)528万元,同比下降14.8%,完成年计划的42.6%,销售收入526万元,同比下降17.5%,完成年计划的42.07%,亏损113万元,同比增亏67万元。

企业生产下降,亏损增加的主要原因:一是外地水泥(主要是沙湾屯河水泥)采取降价策略,扩大市场份额,我市水泥为了保住市场,被迫降价,去年325水泥平均每吨280元左右,今年7月以来只能达到180元/吨。平均每销售1吨水泥亏损45元;二是外地市场如精河、博乐等地采取对外地水泥逐车进行质检,只使用当地水泥等手段进行地方保护,造成我市水泥销售市场逐步缩小,销售困难。

7、乌苏市永达纸业包装有限责任公司

1—8月实现工业总产值(现价)933万元,完成年计划的97%,同比下降30%,销售收入756.5万元,同比下降39%,完成年计划的79%,累计亏损154万元,同比减利增亏233万元。企业生产下降,由盈转亏的主要原因:一是今年春夏期间因非典型肺炎的原因对食品箱的销售影响较大;二是由于啤酒销售下降,同时啤酒厂使用热塑膜进行包装,减少对纸箱的需求,乌啤乌苏分公司进一步改制后,大宗原材料、包装物的采购都按市场化的要求,按照ISO9000认证的规定,进行了公开招投标的方法,进行采购,石河子、昌吉两家纸箱厂参与竞争,平分了啤酒箱的用量,使纸箱价格每平方下降0.2元;三是为了保住纸箱市场,瓜果箱以成本价销售;四是电价居高不下,生产成本难以降低,因电价上升全年生产成本增加约30万元。

8、万康油脂有限公司

1—8月完成工业总产值733万元,同比增长7.8%,实现销售收入874万元,生产植物油812吨,同比下降31%。当前,正是收购原料的时候。现在的收购价葵花籽2.35—2.5元/公斤,棉籽1.30元/公斤(去年分别是2元/公斤、0.8—1.15元/公斤),价格均有所上涨。目前,该公司已签订油品1000吨,粕类20000吨的销售合同。公司主要问题是流动资金不足,造成原料采购不足,无法保证企业正常生产,如果按生产能力计算,需要流动资金1500万元。

9、星光棉麻纺织有限公司

1—8月,生产棉纱301吨,完成工业总产值375万元,完成年计划的11%,销售收入266万元,完成年计划的6.7%。该公司在生产经营中存在的主要问题一是原料紧张。因收购籽棉非常困难,生产用棉花供应不足。二是目前市场棉花价格高,棉纱价格低,生产多亏损就多。该公司生产的16支棉纱价格为13000元/吨,而生产成本为12500元/吨,生产成本已接近产品销售价格,已无利可图。另企业每生产1吨棉纱,因电费涨价的因素就多支付150元。该公司也是因为电价高等因素取消了年初确定的1万锭技改计划。

10、乌苏市供排水公司

1—8月累计生产自来水129万立方米,同比增长11%,实现工业总产值178万元,同比增长9%,销售收入194万元,同比增长16%。目前,企业生产经营中存在的困难、问题:

(1)资金周转困难。主要原因是2001—2002年,进行二水厂建设过程中,总投资约3200万元,其中,国家拨款1600万元,企业贷款1000万元,在财政紧张无力支持的情况下,企业又自筹资金600万元,预计今年底能够完成二水厂扩建工程。但因企业投入资金数额较大,且要背负每月3-4万元的贷款利息,以致资金周转发生困难。另一方面,有关部门、单位长期拖欠水费,企业资金不能及时回笼,也是企业资金周转困难的重要因素。

(2)自备水源管理不到位。

由于部分企业自备水源未如期关闭,在东工业区新建的监狱还违规新建了自备水源井,导致供排水公司供水增长缓慢。

(3)水表出户、户外抄表问题。

近年来,为了进行规范化管理,加快资金回笼,提高企业效益,自来水公司加大了管理力度,与开发商和物业管理部门协商,争取抄表到户,实行户外抄表,直接对用户进行收费,减少中间环节、降低成本。而从目前情况来看,我市现有楼房,尤其是一些老楼,存在严重的管道老化,对管道改造每户约需要1000元以上,这笔费用物业管理部门、用户都不愿意承担,而供排水公司也无力承担。

11、宏光玻璃有限公司

1—8月完成工业总产值183万元,同比下降5.6%,完成计划的.61%,实现销售收入224万元,同比增长2倍,完成计划的64%。目前该公司生产销售情况较好,产、销两旺,预计可完成全年计划。宏光玻璃有限公司前身是市平板玻璃厂,于今年4月完成改制。原玻璃厂自1996年10月建成投产以来,累计上交税金200多万元,并且安置职工105名。该厂的产品市场稳定,销售到北疆各地,深受用户的欢迎。

存在的主要问题,一是由于该公司属于国家产业发展规划中取消的五小企业,每年工商部门都不予年检,经协调后才予以年检,给企业正常生产经营带来了极大的困难。二是资金紧张。现有的熔化大炉和制品生产线已趋于报废,进行技术改造需300万元,因公司属五小企业银行不予贷款。

12、金山陶粒厂

1—8月完成工业总产值212万元,同比下降62%,完成计划的38%,实现销售收入159万元,同比下降44%,完成计划的40%,生产陶粒、砌块10000立方米,完成计划的33%。该厂受市场、运输等因素的影响,生产经营不理想。生产下降的原因一是今年建筑工程量较上年少,对建材的需要减少。二是该厂产品往东销售到乌鲁木齐,向西到伊犁,目前运管部门对汽车超载进行检查,按目前运价,不超载司机就无利可图,因此司机不愿运输,影响企业销售。

13、北方新科有限公司

1—8月完成工业总产值311万元,完成计划的35%,销售收入267万元,完成计划的28%,预计可完成全年计划的80%。

14、广丰密封件有限公司

1—8月完成工业总产值290万元,同比完成计划的39%,销售收入306万元,完成计划的51%,产量完成了44吨,完成计划的38%,预计全年可完成年计划的80%。该公司产品主要为静密封系列、弹簧机械密封、UK机械密封及石油化工配件,销往克拉玛依油田企业。在销售中,因油田公司商务中心不给办理入网证,从而极大地影响产品销售。该企业位于天山一队,一是远离市区,职工上下班不方便,二是道路状况差,需要搬迁,但缺少搬迁费用。

15、机械厂

1—8月完成工业总产值142万元,完成计划的57%,销售收入76万元,完成计划的38%。该厂主要问题一是负担重。目前企业有退休职工91人,压滤机滤布下岗职工42人,在职职工74人,同时还负担二轻企业原农具厂分流的19人的生活费和工资,以上费用每年需支付约26万元。二是流动资金不足。

急需协调的事项:

1、乌啤乌苏分公司需要协调解决一是责成工商部门制止市场低价倾销的不正当竞争行为,维护正常的市场经济秩序。二是环保局经常对公司污水处理厂进行抽检和收费,影响企业正常生产经营。三是尽快实行两部制电价,降低大综工业用电价格。

2、麦科特纺织乌苏有限公司需要协调解决的问题是降低大综工业用电价格。

3、屯河乌苏番茄制品分公司需要协调的解决的问题是,公司计划再上一条日处理鲜番茄1500吨的生产线,但必需保证原料供应,确保8—10万亩的番茄种植面积。

4、四棵树煤炭有限责任公司需要协调解决的问题:

目前煤炭销售旺季已经到来,而运煤道路不畅严重影响煤炭销售,建议交通部门督促修路单位务必于10月15日前将乌苏市至西大沟的道路修通。

5、电力公司需要协调解决的问题:

一是针对城乡输电线路树障影响正常供电的情况,责成乡镇场有关部门定期对树木进行修枝,减少影响供电情况的发生,保证居民生产生活用电。

二是电力公司长期无证经营,协调有关部门尽快办理营业执照。

6、西域水泥厂乌苏分公司需要协调解决的问题:

滤布一是建议保护地方企业,城建部门在招投标过程中以“同等价格、同等质量水泥,优先使用乌苏水泥”为前提竞标,同时要求质检站加强抽检外地水泥,保证建筑质量。

二是尽快实行两部制电价,降低大综工业用电价格。

7、永达纸业包装有限公司乌苏分公司需要协调解决的问题:尽快实行两部制电价,降低大综工业用电价格。

8、万康油脂有限公司需要协调解决是流动资金,请协调金融部门给予大力支持。

9、星光棉麻纺织有限公司需要协调解决的一是允许公司跨乡设立收购点。二是将公司门前道路铺成柏油路,方便职工,减少灰尘。经调查经过东工业区,在奎屯河东岸和农七师水管处沙石料场运输沙石料的是修建卡音迪科石油公路的车辆,为保证工业区和城区的道路安全,应责成水利部门尽快拆除东干渠的违章桥梁。

10、供排水公司需要协调解决的问题:

按照国发[2000]36号《国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》的规定,加强规范自备水源管理,一是不再批准新建自备水源;二是加强对水资源费征收,逐年关闭自备水源,同时严禁自备水源向其他单位和部门进行供水。

根据我市已有楼房管道改造每户需要1000元以上的实际情况,为了解决水表出户、户外抄表问题,建议已有楼房按照原有管理模式进行管理,对新建工程由城建部门在审查设计时,统一要求开发商、建筑商设计安装水表出户管道,否则不批准建设,不进行验收。

11、宏光玻璃有限公司需协调的事项,一是公司虽属五小企业,但产品价格、质量符合我区居民消费水平要求,在市场上很受欢迎,但每年工商部门不予年检,影响企业发展,也影响投资商的投资信心,需协调彻底解决年检问题。二是该公司现已与两位内地客商进行洽谈,内地客商愿意投资,进行“格法”生产线技术改造,并享受招商引资减免税优惠政策。

12、金山陶粒厂需要协调解决的问题:一是对建筑企业施工在使用陶粒、砌块时,加强检查,确保质量。二是在建筑设计中提高节能材料的使用,减少红砖的使用。三是在招标合同中,在同价格同质量的前提下,强制要求使用当地产品。

13、北方新科有限公司计划利用市碳素厂的设备和厂房组建新的碳素厂,现碳素厂资产由华融公司监管,请协调解决,能使新厂尽快投产。

14、广丰密封件有限公司需要协调解决的问题,一是因需要搬迁企业,但看中的厂址服装厂现为劳动就业局的资产,劳动就业局要求一次付清120万元房款。现请协调分2—3次付清,同时将房款降低到90万元。二是请市给克拉玛依市油田商务中心发函,帮助打开油田市场。

15、机械厂需要协调解决的主要问题一是减免出租门面房费用。二是按照现代企业制度,尽快进行企业改制。

经济运行报告 篇7

县上半年经济运行报告    各位领导、同志们:    按照会议要求,我就五原县上半年经济运行、固定资产投资、明年的固定资产投资计划和申请上级投资项目情况报告如下:    一、上半年经济运行的基本情况    (一)整体经济运行良好    上半年,全县完成地区生产总值97225万元,同比增长23.1%,其中:第一产业完成增加值12932万元;第二产业完成增加值44006万元;第三产业完成增加值40287万元,分别比去年同期增长15.6%、31.4%和17.4%。全县财政收入完成10909万元,同比增长20.4%,城镇居民人均可支配收入达到3646元,同比增长10.1%,农民现金收入为1437元,同比增长11.1%。    (二)农业生产情况    种植结构进一步优化,全县农作物总播面积达到196.53万亩。其中:小麦56.33万亩;葵花63.83万亩,比上年增加1.48万亩;番茄种植达13.59万亩,同比上年增加5.87万亩;甜菜5.14万亩,同比增加2.42万亩;西甜瓜6.5万亩;籽瓜、葫芦3.56万亩;玉米种植34.13万亩,同比增加7.53万亩,优质牧草10万亩。在市场引导下,蔬菜种植达15.23万亩,同比增加6.45万亩,瓜类7.25万亩,同比增加1.75万亩。种植结构呈现“四增五减”趋势,即:杂交花葵、番茄、甜菜、西甜瓜面积增加,小麦、玉米、油葵、籽瓜、葫芦面积减少。在番茄、小麦、葵花等主导产业的推动下,我县建基地、壮龙头、兴市场,农民市场组织化程度显著提高,全县有80%以上的农户融入到了产业化经营中。畜牧业的发展逐步走向高效型,加快了畜种改良步伐,引进新品种,上半年,全县牲畜存栏达127.8万(头)只,其中,羊111.8万只,猪13.4万口,奶牛2.6万头。出栏牲畜190.43万(头)只,其中羊出栏132.8万只。    (三)工业经济快速发展    上半年,受投资增长的惯性作用和新建投产的重点项目的有力地拉动,工业经济快速增长,全县独立核算工业企业实现工业总产值57426万元,增长49.12%,规模以上工业企业实现工业总产值40609万元,增长26.4。    (四)财政和金融运行良好。财政总收入完成10909万元,同比增长20.4%,完成全年预算的44.7%。其中,地方财政收入完成7285万元,同比增长6.1%;上划中央税收完成2602万元,同比增长18.7%。财政总支出完成16177万元,同比增长13.1%。全县社会消费品零售总额达33694万元,比上年增长15.0%。全县金融机构各项存款余额达到186649万元,增长11.4%,各项贷款余额达到110523万元,增长5.4%,城乡居民储蓄存款达到153934万元,同比增长22.4%。    (五)第三产业加速发展。    上半年全县的交通运输业呈现出强劲的增长势头,货物运输周转量达到4493万吨/公里,同比增长39.7%;旅客运输周转量达到4664万人/公里,增长20.2%。随着五洲商城、京原超市连锁店等企业的开业运营及全县40万平米商住房的开发,物流业和房地产业发展势头强劲。    二、固定资产投资和重大项目进展情况    1—6月份,全县开工项目59项,累计完成固定资产投资95740万元,同比增长53%,完成市确定目标25亿元的38%。其中:续建项目19项,完成投资26185万元;新开工项目40项,完成投资69555万元。按行业分:农牧林水完成投资4000万元;工业完成投资50983万元(其中电力完成投资10000万元);交通完成投资2002万元;城市基本建设完成投资17395万元(其中:房地产开发完成投资15750万元;市政建设完成投资1645万元);行政及社会事业完成投资1330万元;市场建设完成投资30万元;其它完成投资10000万元。    今年全市确定专项推进重大项目53个,其中我县20个。1-    6月份开工4项,完成固定资产投资40773万元。其中:中基公司新建四座番茄厂项目完成投资29173万元,正在安装设备,八月中旬投产;五原热电联产项目完成投资10000万元,三大主机已招标,冷却塔基础工程已完工,正在进行零米以上工程建设;五原县肉羊基地项目,完成投资1500万元;五原县奶源基

经济运行报告 篇8

今年以来,在市委、市政府的正确领导下,全市各级各部门用科学发展观统领经济社会发展全局,努力化解国际金融危机带来的不利影响,在刺激经济发展的一系列政策组合拳的累积效应下,全市经济下滑势头有所趋缓,一季度全市经济运行总体平稳,工业生产仍处于调整中,市场需求不足状况仍在进一步发展,财政收入形势不容乐观。

(一)农业生产开局较好,畜牧、水产生产稳步增长。

一季度农业生产开局较好,农、林、牧、渔各业呈现全面增长的态势。一季度全市实现农林牧副渔业产值34.92亿元,同比(按可比价格下同)增长5.49%,其中,农业增长7.53%,林业增长4.96%,牧业增长4.92%,渔业增长3.87%。种植业中蔬菜产值增长7.53%,畜牧业中家禽产值增长12.44%。一季度,全市出售及自宰的肉禽达1333.06万只,禽肉产量达1.94万吨,同比增长14.45%。全市肉类总产为10.30万吨,水产品产量达8.26万吨,分别比上年增长7.90%和6.86%。

(二)工业经济低位运行,生产形势依然严峻。

由于国际金融危机对实体经济的影响日益加深,我市工业受到了前所未有的影响,自去年四季度以来,我市工业均处在低位运行状态。3月份,全市规模以上工业完成增加值18.8亿元,同比增长15.15%,比上月回落了16.86个百分点。一季度,全市规模以上工业实现增加值45.17亿元,增长16.7%,增幅比上月回落2.3个百分点,比去年同期下降7.0个百分点。但与去年11月、12月大幅下滑的情况相比,出现了一些好转迹象。

一是部分行业生产有所回升。一季度,全市36个行业有28个行业完成产值较上年同期增长,20个行业完成产值增幅达两位数(不考虑价格因素),一些主要行业增速仍然较低。

二是xx石化效益有所好转。1—2月份工业经济效益综合指数182.55,比去年同期上升37个百分点,工业效益整体好转,主要是xx石化效益有所好转所致。1-2月,中石化xx分公司实现利润1.13亿元,去年同期亏损3亿元,实现利税近5亿元,占全市规模以上工业企业实现利税4成多,去年同期利税为负。

从工业目前存在问题看,我市工业生产形势仍然较严峻,主要表现为:

一是支柱产业生产降幅过大,经济恢复任务仍然艰巨。一季度我市石油加工炼焦业下降32.7%、电力生产供应业下降9.12%。另外非金属矿物制品业、纺织业、交通运输设备制造业等行业仍处于低速增长。由于我市重点行业和骨干企业生产下滑或低速增长,直接导致我市工业经济总量大幅缩水,给完成全年经济增长目标增加了较大难度。

二是企业开工明显不足,企业用电量持续下降。一季度部分企业处于设备运转较低的状态。反映企业生产的重要指标用电量明显下降,3月份,全市规模以上工业企业用电量为41641万千瓦时,比上同期下降20.95%。1—3月份用电量为114571万千瓦时,同比下降21.51%,这直接反映了企业生产状况仍很困难。

三是工业品出口受阻严重,产销衔接水平降低。一季度全市规模以上工业企业销售产值为159.44亿元,同比仅增长2.03%,其中出口交货值为9.87亿元,同比减少7.17%,这是近年首次出现的。全市规模以上工业产品销售率为93.76%,同比下降3.65个百分点,销售不畅问题依然存在。

四是工业品出厂价格连续回落,市场需求仍显不足。工业品出厂价格(ppi)延续降势,3月份下降9.32%,降幅比上月扩大0.77个百分点。一季度平均下降8.7%(去年同期为上涨6.19%),比全省低1.9个百分点。价格的持续下降,反映出相关产品需求仍然相对不足,前期产能过剩矛盾一时还难以彻底解决,工业生产增长明显受到外需下降的抑制。

(三)固定资产投资保持增长,房地产投资出现下降。

1—3月份,全市城乡50万元以上及房地产开发完成投资(即城镇50万元以上、农村非农户50万元以上及房地产开发投资,下同)72.82亿元,比去年同期增长33.4%,投资总体呈现增长态势。但增幅较上月下降6.9个百分点,比去年同期(去年同期基数较高,去年1—3月投资增幅为62.2%,是XX年月度增幅最快的月份)下降28.8个百分点。其中,城镇50万元以上项目完成投资65.87亿元,同比增长27.4%;房地产开发完成投资9.50亿元,同比下降16%;农村非农户完成投资6.95亿元,同比增长45.5%。其运行主要特点:

一是在建投资项目增多。今年1—3月份,全市城乡50万元以上在建投资项目1004个,比上年同期增加147个。

二是三次产业投资全面增长。从投资产业构成看,第一产业完成投资2.65亿元,同比增长54.9%;第二产业完成投资37.01亿元,同比增长39.9%,第三产业完成投资33.15亿元,同比增长17.1%,占我市固定资产投资比重分别为:3.6:50.8:45.6。

三是县域投资增长较快。八县(市)投资完成50.15亿元,同比增长32.6%,城区完成投资22.67亿元,同比增长21.5%。

四是房地产投资下降。从房地产开发完成投资情况看,今年1—3月完成投资比去年同期下降15.2%。主要原因是去年同期xx碧桂园完成投资4亿元,导致去年同期基数高。从商品房销售情况看,商品房销售面积为47.98万平方米,同比增长49.6%,销售额为11.14亿元,同比增长83.2%。

投资存在主要问题是新开工大项目少。今年1—3月新开工项目355个,均为亿元以下项目。新开工项目计划总投资、完成投资分别为47.56亿元、18.48亿元,与去年同期比分别增长6.7%、31.7%。

(四)物价继续走低,消费市场增势逐步减缓。

自去年5月份以来,我市居民消费价格(cpi)涨幅逐月回落,至今年2月份同比上涨仅为0.2%,3月份则进一步演变为下降1.6%。从八大类商品看,食品、家庭设备用品及维修服务、医疗保健及个人用品、娱乐教育文化用品及服务等价格分别上涨0.1%、4.3%、0.6%和0.1%;烟酒及用品、衣着、交通和通信、居住等价格分别下降0.7%、2.5%、0.1%和9.7%。

3月份,全市社会消费品零售总额18.86亿元,增长15.4%,增幅比上月、去年同期分别回落4.3个和3.35个百分点,为XX年8月份以来最低水平。一季度,社会消费品零售总额67.95亿元,增长19.3%,增幅比上月、去年同期分别回落2.6个和1.6个百分点。

分地区看,农村消费市场回落快于城市。3月份,县及县以下市场实现零售额为3.85亿元和6.25亿元,分别增长8.8%和14.0%,分别比上月回落8.1和4.7个百分点。分行业看,与上月相比,零售业增幅回落4.1个百分点,住宿和餐饮业增幅回落9.1个百分点。从一季度全市社会消费品零售总额看,增势初显减缓迹象。

(五)地方财政收入持续减少,居民收入、在岗职工工资增势趋缓。

一季度,全市财政收入19.48亿元,增长3.9%,增幅比上月提高4.3个百分点,比去年同期回落19.4个百分点。其中,地方财政收入10.23亿元,同比减少4.2%,比上月、去年同期分别回落2.7个和38.3个百分点。地方财政收入中,税收收入4.37亿元,同比减少16.5%。

受企业效益下滑影响,职工工资增幅放缓,加之部分企业裁员,影响了城镇居民收入增长。一季度,城镇居民人均可支配收入3600.66元,同比增长8.14%,增幅比上年同期下降8.78个百分点,其中家庭经营性收入减少7.64%。一季度,全市在岗职工人均工资为5460元,同比增长14.6%。增幅比上年同期下降了11.8个百分点。

(六)外贸出口严重受阻,外商直接投资下降。

1—2月份,全市进出口总额6699万美元,下降3.71%,其中,出口4813万美元,同比下降15.29%,是全球金融危机以来,我市出口首次出现负增长。其原因是金融危机对我市外贸出口企业的影响逐步显现,目前我市一部分外贸企业订单大幅减少,出口数量下降,资金回笼放缓,经营利润下滑。一季度,全市新批外商投资企业5家,合同利用外资3179万美元,一季度实际利用外资4026万美元,同比仅增长1.74%。其中外商直接投资比上年减少6.3%。

相关数据表明,今年以来,世界经济形势仍在继续恶化,全国经济尚未出现明显转暖迹象。从我市一季度主要指标数据看,尽管中央和地方扩大内需的宏观调控政策力度很大,但市场需求不足状况仍在发展。

当前,xx经济进入了一个新的历史发展时期,机遇与困难并存,在复杂的国际国内形势下,如何在危机中抢抓机遇,在发展中寻求突破,努力实现经济跨越发展,需要全市上下共同奋斗和不懈努力。我们建议在以下几个方面要进一步加大力度:

(一)扩大投资保增长。把握国家宏观政策,继续把投资拉动作为实现经济快速增长的重要举措。一是积极争取中央预算投资项目。紧紧抓住国家扩大内需、加大投资的机遇,积极争取符合国家政策的项目进“笼子”,争取更多的国家项目资金对我市的支持。二是要加大招商引资力度。牢固树立“项目立市”的理念,依托基础产业引进大项目,积极引进省内外知名企业集团,突出抓好一批产业链长、关联度大、对地方经济发展有重大拉动作用的产业项目,招大商、引巨资,不断提升产业发展水平。三是要加大民间投资力度,优化投资环境,加强对民间投资的引导,拓宽民间投资融资渠道,促进民间投资加快发展。四是优化投资结构。在扩大投资规模的'同时,更加注重优化调整投资结构,改造提升传统产业,扶持发展高新技术产业。要充分利用已有的大项目资源,促进延伸产业链条,不断提高项目投资水平,以大项目建设带动固定资产投资规模的跨越式发展,推进经济快速增长。五是确保房地产业稳步健康发展。加大对经济适用房和廉租房建设的投入,以起到维持房地产投资增长和改善低收入者生活条件、扩大消费的目的。在加大廉租住房建设和投入的同时,积极采取措施,引导房地产价格向合理水平过渡,缓解房地产开发企业资金困难,推动房地产市场持续活跃,促进房地产业走上平稳、健康、良性发展轨道。

(二)抢抓工业稳大局。要继续把发展工业作为振兴xx的核心任务,强力推进新型工业化。一是做大做强支柱产业。立足现有基础,突出发展石油加工、精细化工、汽车配件、建材、医药、纺织服装、造船、食品等支柱产业,快速壮大其规模和竞争力,着力构筑支撑新型工业化的支柱产业体系。二是不断壮大规模经济,加快扩张优势企业,按照优势优先、扶优扶强的原则,从化工、食品加工、医药化工、建材、纺织服装、造船等行业进行评估和筛选,积极培育拥有自主品牌和核心竞争力的大企业、大集团,采取企业上市、合资合作、兼并重组、协作配套、产品延伸等多种手段,实现企业规模扩张,形成在国内外具有较强竞争能力的大企业、大公司,增强核心企业对全市工业的支撑带动作用。三是加快发展民营经济。为民营企业营造宽松的发展环境,进一步增强经济增长的内生活力,提高民营经济占经济总量的比重,保障全市经济的健康发展。四是提高企业自主创新能力。鼓励和支持企业加大创新投入,积极发展创业投资,整合各类创新资源,联动政府、企业、大专院校和科研院所,共同构建创新载体和创新平台,增强创新能力。着力从企业内部挖潜增效,加强成本控制,提高内部效益,提高企业自主生产能力。五是加大资金支持力度。要切实落实好国家支持企业发展的财政金融政策,进一步改进对中小企业金融服务,抓住央行“两率”下调,银根松动的机遇,充分发挥商业银行获准新增信贷额度的“解困”和“扶持”作用,加大对企业的金融扶持力度。

(三)提振需求增活力。要积极引导和扩大消费需求,为保持经济持续增长奠定基础。一是提高居民收入,增强消费能力。要尽快完善社保,加大财政补贴,增加就业机会,努力增加城乡居民特别是中低收入者的收入,完善和用好消费政策,更好地满足城乡居民多层次、多样化的消费需求。二是完善消费设施,提升消费市场。要在合理规划城市商业网点,改造提升大型综合商场,积极发展连锁、超市、大卖场等新型流通业态的基础上,活跃城乡流通,培育和开拓农村消费市场,切实抓好“家电下乡”及配套措施的完善。重点抓住国家大幅度增加对“三农”投入的机遇,加快农村基础设施建设,增强农村经济的造血功能。三是提高消费层次,培育消费热点。要鼓励中高收入阶层扩大消费,用政策合理引导住房、汽车、通信等消费,全面拓展信息、教育、文化、旅游、健身休闲等消费领域。

(四)稳定出口促发展。虽然xx市外贸依存度不高,但对经济的直接拉动作用和间接带动作用不可低估。我们应抓住全球金融危机引发世界经济大调整和产业大转移以及国家促进经济结构战略性调整的机遇,稳定和扩大外贸出口。一是培育壮大进出口企业主体。继续抓好企业数量的扩张,逐步提升企业的经营素质,加大培训和扶持力度,尽快提高经营水平和效益,帮助中小出口企业解决融资难问题。二是在保住现有市场的同时,大力开拓新兴市场,提高产品市场占有率。精心组织好各种展会活动的贸易促销,增加在手合同,扩大贸易量;鼓励企业积极“走出去”主动开拓国际市场,加强出口促销;大力推广电子商务,扩大网上贸易。

(五)统筹城乡促和谐。近年来,我市区域经济发展格局发生了可喜变化,一些经济发展基础相对较弱县呈现出良好的发展势头,速度和效益均所提升。同时,城区经济有了明显的提升,城区的发展不断加快,今后一段时期,有可能是我市城区高速发展期,目前县域和城区经济的发展势头强劲,形成了竟相发展、争先进位的浓厚氛围,对保持全市经济较快发展发挥了重要作用。要积极发挥县域和城区两个增长极作用,不仅有利于克服金融危机带来影响,也有利于促进城乡经济社会和谐发展。因此,要以科学发展观统领社会经济发展全局,保持各县(市)区加快发展的激情。注重引导各县(市)区既注重经济的总量规模和增长速度,更注重经济运行的质量和效益,从而更好更快地促进县域和城区经济发展。

经济运行报告 篇9

根据县领导安排,调研由县委农工办牵头,县委政研室、县政府信息调研室等9部门共同参与,利用两天时间,到各镇(街)进行专题调研。

调研组通过与镇(街)主要领导同志交流、与站办所负责同志座谈等方式,着重了解镇(街)对《点评办法》的考核内容、考核方式方法、考核结果运用等方面的意见建议。从调研情况来看,各镇(街)充分肯定观摩点评给地方镇村建设和产业发展带来的积极导向作用,主要体现在以下三个方面:

(一)地方投入力度进一步加大。各镇(街)充分认识到资金投入对镇村建设和产业发展的强力带动作用,通过加大融资力度、广开融资渠道、创新融资办法,千方百计融集资金用于镇村建设和产业发展。充分挖掘社会资本潜力,通过制定各种优惠和扶持政策,引导社会资本投向镇村建设和产业发展,为城镇发展提供了更加充足的资金支持。

(二)地方经济建设有了长足发展。通过观摩点评,各镇(街)通过自评找不足、互评找差距,极大地调动起镇(街)主观能动性,激发了干事创业的积极性。通过加快发展,聚集人气,带动了地方经济跨越式科学发展。

(三)人民群众切实得到了实惠。各镇(街)以观摩点评为契机,大力开展综合环境整治、社会公益事业和公共基础设施建设,着力改善民生,使老百姓切实感受到发展取得的成果、改革带来的变化。开展观摩点评后,群众感触最深的就是路宽了、水清了、绿足了。

镇村建设和产业发展观摩点评对镇(街)小城镇建设和地方产业集聚有着极大的助力推动作用,但在具体实施过程中,由于镇(街)地理区位、产业结构、资源优势等方面上的不同,难免会显现出一些不尽如人意和有失科学合理的地方,具体表现在:

(一)各镇(街)经济实力上存在一定差距,单纯比较经济总量不足以体现发展变化。经济实力是日积月累、年复一年持续健康快速发展的结果,不可能一蹴而就,因此,单纯比较地区经济总量的办法不利于原来经济总量低,但现在发展速度快、变化大的镇(街),不利于激发地方加快推进镇村建设和产业发展的'积极性,有违观摩点评激励导向作用的初衷。

(二)镇(街)产业发展具有差异性和特殊性,难以用一个标准来衡量不同产业类型镇(街)发展情况。由于地理区位、资源条件等因素,使得一些镇(街)工业发展十分突出,而一些镇(街)现代农业有声有色,对不同产业类型的镇(街)都用同一个标准考核,不能突出各个镇(街)产业发展特点,考核中势必导致某些单一产业主导型镇(街)的落后地位。

(三)资金投入问题不圆满解决,将直接制约观摩点评活动实效,影响地方经济持续健康快速发展。当前镇村建设项目多为环境整治、社会公益事业、公共基础设施建设等项目,具有投入大、见效慢、政府财政负担重等特点。而目前各镇(街)普遍缺乏行之有效的融资手段,紧张的财政供应与经济快速发展的需求相比,可谓杯水车薪,发展后劲不足以支撑地区长期保持快速高效发展。

(四)全市所有镇(街)统用一个考核标准,容易忽视地方特色和地区差异。全市118个镇(街)统一考核标准,对地方城镇布局合理化、园区建设规范化、服务管理科学化起到了积极的牵引导向作用,有力地推进了各地镇村建设和产业发展。但同时存在一个问题,统一标准容易忽略镇(街)产业特色上的差异和经济实力上的差距,一些地区确实还不具备某些硬件建设条件,如污水处理厂建设,硬上马、强开工势必造成不必要的财力物力资源的浪费。因此,城镇化管理是现在镇(街)发展的必然趋势和必由之路,但也应注意地区差异,不能搞一刀切。

(五)观摩点评的时间和频率有待商榷。目前,镇(街)每年各类点评都不少于四次,年年点评、一年多评的现象比较突出,容易导致镇(街)在项目建设选择上顾及点评名次,对一些群众受益大、建设周期长、见效慢的工程不敢上、不想上,甚至可能出现专门应对点评的突击工程、形象工程。

1、考核应该突出镇村建设。

产业发展主题不应与经济发展、社会事业点评考核一样全面考核,指标设臵更应重点突出,分值赋予方面突出重点。

2、镇街分类观摩点评。

县城驻地及周边街道,在地理区位、项目引进、服务配套、园区建设等方面,都有得天独厚的优势,这些是乡镇所无法比拟的;而乡镇由于在自然资源、行政区划、规模产业等方面的优势,也形成了各自的特色产业和优势产业。因此,建议考核按照各镇(街)发展基础加以区别,将街道与乡镇分开评比。

3、看基础更要看变化。

改变单一的看总量、比数字的方法,围绕服务发展设臵考核标准,比变化、看发展,比增量、看进步,真切感受地方镇村建设和产业发展工作面貌之新、步伐之快、活力之强,彰显观摩点评的公平性。

4、合理增添加分项。

镇村建设需要与地方产业相结合,体现出地域特色、产业特色、发展特色,对镇(街)在这方面取得的成绩应给予积极肯定。因此建议,对于镇(街)争创的商业品牌和获得的荣誉、称号等酌情加分,以示激励。

5、增添产业龙头企业考核内容。

产业龙头企业对于加快地方现代化农业发展具有十分重要的作用,目前考核内容中没有,建议增加此项考核内容,并单独设立分值。

6、考核内容要体现群众受益。

经济社会发展的最终目的是改善民生,使群众受益,而对镇村建设和地方产业发展感受最深、最有发言权的也是人民群众。因此,观摩点评办法当中应当有体现群众满意程度的项目,比如人均纯收入、人均储蓄余额、群众幸福指数等。适当减少短期行为指标权重,如垃圾箱、水冲式厕所设施。

受历史沿革、地理区位、经济基础等因素影响,为充分调动镇(街道)加快小城镇发展的积极性,建议考核采取以县(市、区)自评和市重点考评相结合的方式进行,以县(市、区)自评为主,市里对各县(市区)评出的前1-2名、后1-2名进行重点考评时,考评人员与考评内容专业对口,时间要充分,打分要具体,真正考核出实际发展状况,并确保每个县(市、区)都有自己的“排头兵”。 县(市、区)自评采取现场观摩和年终统计数据相结合,其中,现场观摩占40%,年终统计数据占60%。

考核结果运用要有科学性、连续性、导向性,要有利于促进各镇(街)科学发展、可持续发展,有效避免和杜绝短期行为、政绩工程、形象工程。同时在奖惩措施落实方面,应加强正面奖励,对投入大、变化快、观摩点评成绩突出的镇(街),在给予组织肯定的基础上,加大经济奖励和政策支持;削弱负面刺激,对于点评名次靠后的镇(街),应区别对待务实肯干但效果显现还不明显和确实无所作为两种情况,谨慎采用干部处理的惩罚办法。

经济运行报告 篇10

总结上半年行业经济运行工作,主要特点是“三个调控有方、三个持续向好”。

今年上半年,行业经济运行调控有方、持续向好/陈兴杰摄

三个调控有方:

一是烟叶生产调控有方。全行业紧盯烟叶三年压库目标不动摇,以坚决的态度,务实的举措,严格的问责,圆满完成“控面积”首要任务,打赢了烟叶“双控”第一役,为实现全年收购数量控制目标奠定了坚实基础。

二是提税顺价调控有方。全行业认真执行经国务院批准的卷烟提税顺价重大决策,科学制订方案,精心组织实施,确保平稳运行。根据去年年末卷烟投放的翘尾因素和5月10日开始实行提税顺价政策的新形势,在卷烟产销调控上精准发力,减缓生产进度,均衡商业批发,减少社会库存,有效改善了供求关系,提振了客户信心,稳定了市场价格。

三是税利增幅调控有方。全行业坚持统筹兼顾的根本方法,牢固树立“行业一盘棋”思想,围绕税利增长年度目标,加大工业调拨,增加商业备货,严控成本费用,狠抓保值增值,实现税利总额增幅逐月提高。上半年,全行业共实现工商税利6242.4亿元,增加439.8亿元,增长7.58%。上缴财政总额4850.6亿元,增加422.9亿元,增长9.55%。特别是在经济下行压力加大情况下,上半年全行业上缴了350亿元国有资本收益和专项税后利润,比去年同期增加230亿元,为缓解国家财政困难作出了特殊贡献。

三个持续向好:

一是强势品牌发展持续向好。作为支撑行业发展的中流砥柱,28个重点品牌中的强势品牌,始终保持“强者趋强”的良好态势。上半年,“双十五”品牌商业销量1839.2万箱,商业销售额6383.4亿元,全国占比分别为70.58%和83.69%,分别提高1.99和0.80个百分点。

二是主导规格发展持续向好。做精规格是提升品牌形象、优化资源配置、增强竞争实力的重要途径。上半年,工商企业进一步聚焦目标,明确定位,密切配合,推动品牌主导规格稳步发展,卷烟市场集中度稳步提高。

三是细支卷烟发展持续向好。细支卷烟快速增长是近两年行业经济运行的一个突出亮点,也是引领未来卷烟产品转型升级的一个重点方向。上半年,全国在产细支卷烟规格52个,合计产量32.1万箱,增长191.77%;销量31.2万箱,增长172.30%;销售额127.1亿元,增长160.24%;商业单箱批发均价4.07万元,是全部卷烟单箱均价的1.39倍。

在肯定行业经济运行取得显著成绩的同时,也要清醒地看到,当前行业经济运行面临严峻复杂的形势,存在一些亟须克服的困难和问题:

一是卷烟市场明码实价尚未完全到位。少数品牌零售价格实际顺价幅度低于批发价格顺价幅度,挤占了零售客户盈利空间,影响了零售客户的积极性和经营信心。

二是部分地区卷烟销量下降幅度过大。虽然提税顺价后卷烟销量下降属正常现象,但从上半年情况看,一些地区卷烟销量持续大幅下降,已超出了合理范围。

三是部分工业企业和品牌发展后劲不足。在全国卷烟工业整体保持平稳发展的同时,各工业企业和品牌间的不平衡性和发展差异有所扩大。

四是“两烟”库存总量依然偏高。从烟叶库存情况看,总量仍在继续增加;从卷烟库存看,6月末工商库存同比增加,社会库存虽然有所下降,但依然处于较高水平。

下半年行业经济运行重点工作

   继续抓好卷烟提税顺价工作,仍然是当前烟草行业的头等大事。下半年,行业经济运行要紧扣新的税利增长年度目标,按照年初全国烟草工作会议提出的把握“三大要点”、做到“六个坚韧不拔”的要求,坚决挺过阵痛期,坚决打赢攻坚战,坚决实现“保七争十缴万亿”年度目标。

其中,重点是做到“五努力一确保”:

一是努力拉升市场价格。继续把实现零售价格与提税顺价政策衔接同步作为突出的工作重点,采取切实有效措施,努力拉升零售价格,确保零售毛利率不低于10%。适度从紧控制货源供应,及时掌握市场动销情况,加大对零售客户的经营指导力度,提高服务水平,优化货源结构,实现顺价销售,满足社会需求。充分发挥零售客户自律组织的作用,促使零售客户相互监督、信守约定,防止零售客户无序竞争、降价倾销。改善和加强卷烟价格管理,研究零售价格上限政策,鼓励零售客户溢价销售。

二是努力稳定卷烟销量。继续牵住卷烟营销这个牛鼻子,挖掘市场潜力,稳定日均销量,全力抓好卷烟营销市场化取向改革,加快推进省级卷烟统一订货平台建设,确保新的订货平台9月底前平稳上线运行。切实加大现代终端建设力度,扩大现代终端数量,提升现代终端质量,推广批零网上配货、网上结算、网上营销,增强现代终端对卷烟营销的引领力、带动力。统筹谋划卷烟价位布局和品牌建设,着力在拓展中端、培育高端、保障低端上下功夫、求实效,积极适应不同群体的消费需求,有效防止市场资源和目标客户的流失。健全完善市场状态监测与调控机制,更加及时准确地掌握社会库存情况,真正做到心中有数、调控有方,努力提振零售客户信心,切实维护零售客户利益。认真研究不适销卷烟退出机制,推动工、商、零密切合作,遵循市场规律,加大消化力度,减少无效库存。

三是努力调控生产进度。坚持“总量控制、稍紧平衡”调控方针,积极推进以销定产、以需定产,持续改善卷烟市场供求关系。在坚持“一保留、三不变”原则和“普遍调减”年度计划产量基础上,对需求旺盛、价格坚挺的卷烟品牌,支持工业企业用足、用好、用活计划基数(档案计划)。根据市场实际销售情况,适度从紧安排生产进度,继续对存销比偏高的一、二类卷烟实行限产限调,适当增加中低档烟的有效供给,努力实现工商企业各月库存可控制,年末库存不增加,全年产销紧平衡。更加注重以市场为导向,积极探索合作生产新的路径和方式,全面深化合作关系,提高落地销售比重,确保全年合作生产规模稳定、结构提升、贡献增加。大力支持细支卷烟和雪茄烟发展,扩大市场销量,提升产品结构,努力保持好势头,积极培育增长点。

四是努力规范市场秩序。全面推进法治烟草建设,加强对新修订的《烟草专卖法》、《广告法》等法律法规的宣传培训,严格规范行政审批行为,有效防范各种法律风险。全面加强内部管理监督,严格规范工商企业营销行为,坚决避免滥用垄断地位,坚决杜绝搭配捆绑销售,坚决查处真烟非法流通。全面巩固打假打私成果,始终保持打假打私高压态势,更加注重打防结合、标本兼治,着力消除各种形式的非法烟草贸易活动。全面提升规范管理水平,扎实抓好“四项攻坚任务”,紧盯“三重一大”关键环节,深化办事公开、民主管理,着力打造阳光烟草。

五是努力抓好烟叶生产。坚守烟叶收购红线不动摇,抓住后期合理留叶、田间鲜烟处理、优化烟叶结构等关键环节,抓好合同管理、质量控制、执纪问责等重点工作,确保实现收购数量严控目标。用好烟叶价格和补贴政策,适应烟叶价格取消政府定价的新形势、新要求,努力通过增加单产、提高质量、优化补贴、减工降本等途径,促进烟农增收和烟区经济社会发展。健全完善烟叶生产收购组织形式,开展原收原调和全收全调试点,探索推进订单烟叶发展模式,促进烟叶生产与卷烟品牌协调发展。

六是确保实现年度税利目标。实现“保七争十缴万亿”年度目标,是烟草行业贯彻落实卷烟提税顺价重大决策的政治任务,是烟草行业的核心指标,是烟草行业的根本利益,是烟草行业的庄严承诺。实现这一年度目标,难点在税利总额“保七争十”上,这要求全年工业税利平均增幅要在6%以上,商业税利平均增幅要在22%左右。行业上下要咬住税利增长目标,认真分析数量、结构、价格、成本对税利增长的拉动潜力,千方百计稳定产销总量、千方百计提高卷烟结构、千方百计挺住市场价格、千方百计控制成本费用,着力抓几个“千亿元工程”,包括工商税利总额过1000亿元的省份、过1000亿元的品牌,商业销售额过1000亿元的省份、过1000亿元的品牌。要统筹做好“加减乘除”四则运算,着力向深化改革要效益,着力向市场开拓要效益,着力向科技创新要效益,着力向精益管理要效益,着力向队伍建设要效益。要认真落实行业考核政策,健全激励约束机制,树立守土有责、守土负责、守土尽责的正确导向,全面激发行业干部职工干事创业的积极性、主动性和创造性。

同时,要深入推进烟草供应链物流建设,持续提升烟机、丝束、盘纸等配套产业保障能力,加快实施“走出去”发展战略,切实加强多元化投资管理监督,持续推进货币资金保值增值,全面增强中国烟草整体竞争实力。统筹生产经营发展和内外环境建设,高度重视新闻宣传工作,加强沟通协调,注重舆论引导,积极传播行业正能量。认真做好信访稳定和安全管理工作,坚持建机制与强管理相结合,提高应急处置能力和水平,及时化解各类矛盾和纠纷,有效防范各类安全事故的发生。

今年是“十二五”规划的收官之年,做好下半年经济运行工作,对圆满完成《烟草行业“卷烟上水平”总体规划》、实现行业“十三五”顺利开局具有重要意义。全行业要以学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神为统领,按照“四个全面”的战略布局,坚持烟草专卖制度,坚持稳中求进总基调,适应经济发展新常态,扎实开展“三严三实”专题教育,落实“两个责任”,深化作风建设,狠抓经济运行各项措施的落实,为实践“三大课题”、提升“五个形象”,实现“保七争十缴万亿”年度目标作出新的贡献!

经济运行报告 篇11

摘要:在一个企业当中,要想正常运行,做好经济管理是十分重要的,而要想做好企业的经济管理,就必须要对企业的经济运行情况进行必要的分析,在具体的工作中,只有做好了详细的、全面的、科学的经济运行评价之后,才能切实的发挥出经济管理的有效作用,才能让企业保持稳定健康向前发展。所以,在近些年来,在我国的烟草行业当中,许多的运行决策都是依靠其经济运行分析和评估来得出的,下面这篇文章将就对当前烟草行业经济运行分析些什么?经济运行的具体情况和存在的问题以及如何改善提出必要的解决措施,对这些问题进行深入探讨。

关键词:企业烟草经济运行探讨

在近些年来,我国的烟草行业经历了三十年的发展,各项改革也不断的深入和完善,整个经济运行形势十分可观,连续多年保持了持续健康增长,而在这经济健康增长的过程中,经济运行管理起到了十分重要的作用。企业管理者十分重视对经济运行的分析和评价,经济运行分析管理在很大程度上影响了烟草行业的发展。但是,在这个过程中,依然存在着诸多需要解决的问题和困难。笔者将结合相关的烟草行业经济运行分析经验,对当前和未来烟草企业经济运行分析浅谈几点看法。

一、当前烟草业经济运行情况

如今的中国烟草卷烟量效齐增,发展强劲,为国家贡献的税利持续增涨、卷烟终端建设商务投入不断加大,烟基工程投入巨大,卷烟零售户、烟农的收入的大幅增加,直接与烟草有关的就业人口数成倍增加。面对这样的形势,在今年5月,国家烟草局局长凌成兴针对烟草行业在整个经济社会中所处的位置,所面临的形势以及发展过程中存的问题,提出了要思考、谋划、实践“三大课题”,即烟草行业改革的红利在哪里、发展的潜力在哪里、追赶的目标在哪里。为烟草行业的发展指明了方向,也为烟草行业的经济运行工作提出了更高的要求。这就要求在经济运行工作的相关人员考虑在在国际国内控烟组织势力逐渐强大的时刻,在国家改革的非常时期,如何维持国家烟草专卖制度?如何推动中国烟草的持续健康发展?这些问题能否得到及时有效的解决,在未来将会影响着整个烟草业的良性发展,因此,相关的行业人员和管理者必须要对当前和未来烟草业经济运行情况进行全面的、综合的、科学的分析和评估,找出在发展过程中所存在的问题,以及造成这些问题的主要原因,进而有针对性的解决好当前烟草业的经济运行现状。

二、烟草业进行经济运行分析的必要性

2.1开展经济运行分析,有利于了解企业的运行情况。通过对企业的经济运行情况进行全面的分析和评估,有利于管理人员了解企业的财务状况,有利于了解企业的产量、库存、销量等重要指标,通过对标管理和资产管理可以将企业的大量运行情况直观的体现出来,有利于管理者全面了解各类信息,有利于管理者科学有效的做出决策,提升其企业的综合管理水平。

2.2进行经济运行分析,有利于企业制定科学的发展纲要。烟草企业通过开展经济运行分析,可以有效的将企业的经营情况、发展状况、财务管理情况等综合性问题找出来,企业相关负责人可以对自己的工作进行全面评估,找出自身工作中所存在的问题,针对这些问题提出科学有效的解决对策,以及为企业未来制定出详细的发展纲要,进而确立更加明确的发展目标。因此,可以说,在烟草行业中推行经济运行分析,为整个企业的发展提供了全面性依据,弥补了企业在发展过程中的不足,让企业领导的决策更有针对性、合理性、科学性。

2.3推行经济运行分析,为企业领导决策提供参考依据。结合企业的相关经济运行数据和分析结论,企业领导能在此基础之上更加准确和全面的了解企业的经营情况,了解自身企业所面临的困境和存在的问题,然后再根据这些问题,提出切实可行的解决对策。比如:只有对企业的负债情况以及相关的资金链流动情况进行了解之后,才能进一步明确企业自身的债务偿还能力,进而制定出科学的方案。结合企业经济运行的各类指标,可以准确的了解企业在许多行业中所具有的竞争力以及行业地位等等,为企业的科学决策提供必要的参考依据。

三、烟草业经济运行分析的主要内容

3.1销售分析。对烟草的销售情况进行分析,能有效的了解实际销售量和目标销售量这二者之间存在的差距和关系,同时还能有效的对销售过程中的影响因素进行全面的分析,比如:究竟是哪些方面影响了销售不佳、品牌培育过程中遇到的困难和问题,辖区市场的卷烟销售的基本情况等情况,这些都是在进行经济运行分析所需要分析的内容。

3.2财务分析。财务分析实际上就是对烟草业的整个经济数据进行分析,采用多种必要的措施,对企业的各类经济活动作出客观的全面的评价,进而得出企业是处于一种盈利状态还是处于一种亏损状态。财务数据是企业的管理者和领导者都需要了解的,同时也是制定企业未来发展规划的可靠信息之一。财务分析为企业经营者、管理者提供企业过去、现在的经营情况,方便管理者为企业以后的发展制定合理决策。

四、改进烟草业经济运行分析的对策

就当前来说,在整个烟草业基本上都采用了经济运行分析,但是,在运用的过程中,依然存在着诸多的问题,对整个烟草业的运行分析结果产生了一定的偏差,而这些问题主要表现在下面的几个方面。

一方面,没有一套完善的评价指标体系,整个运行分析指标体系与烟草业的实际情况有所出入;另一方面,在开展经济运行分析的过程中,缺乏先进的分析手段和分析技术,相关的烟草分析数据体系尚未形成;最后,企业的综合管理水平不高,企业的经济运行分析缺乏必要的专业性人才,不能满足整个烟草业对经济运行的需求,基于上述这三个原因,严重的影响了整个烟草行业的经济运行分析质量,所以,要想继续发挥经济运行分析在烟草行业发展中的作用,需要作出下面的几点改善。

4.1提升信息化建设,大量采用企业信息化设备。要想在烟草业快速开展经济运行分析,必须要依靠信息化技术才能实现。因此,一方面要持续的提升企业的信息化建设,另一方面也需要逐渐构建起符合烟草行业自身的实际情况的内部数据库和相关报表,将企业的运行情况和经济效益有效的体现出来。

4.2构筑符合烟草行业的指标体系。需要借助企业的管理需求,逐步构建起符合烟草行业实际情况的分析指标体系,避免一些带有偏见的极端思想的出现,一定要联系实际,有效的处理好这一问题,才能让整个分析切实高校的推进,因此,在进行指标体系构建时,需要遵循全面和规范的原则,进而构筑起完善的指标体系。

五、总结

综上所述,推行经济运行分析,是许多企业开展决策的重要依据,对于整个烟草行业来说更是如此,然而,就当前的烟草行业来说,在推行经济运行分析的过程中,依然存在着许许多多的不足,但是,这些不足是完全可以采取措施进行弥补的,只需要从提升企业经济分析专业人员素质、努力构建起企业信息化平台等方面入手,就能切实有效的改善其分析现状,提升其经济运行分析的质量。为推动整个烟草行业的健康良性发展提供强力保障,为企业领导的决策提供客观真实的数据支持。

参考文献:

[1]段伶俐.关于烟草企业经济运行分析的几点探讨[J].现代经济信息,2014,04:337.

[2]曹盛.中国烟草专卖法律制度改革研究[D].吉林大学,2012.

[3]黄星.烟草企业整体信息管理系统构建与运行研究[D].西南财经大学,2009.

[4]黄继坤.中国烟草专卖制度研究[D].吉林大学,2010.

[5]季学林.基于熵与耗散结构理论的中国烟草产业组织结构再造研究[D].山东农业大学,2012.

[6]曹越.对我国烟草业产业组织结构及其应对国际竞争的策略研究[D].同济大学,2007.

经济运行报告 篇12

摘要:经济运行分析是企业经济管理的重要手段,但是目前烟草企业经济运行分析还存在一系列问题,针对这些问题,我们来探讨下烟草企业经济运行分析改进对策。

关键词:烟草企业经济运行分析

一、烟草企业经济运行分析主要内容

(一)宏观经济环境分析

分析研究地区宏观经济、政策环境、人口流动、居民收入、社会零售、消费需求的影响因素。

(二)销售分析

动态分析卷烟调拨、卷烟总体销量、各类别卷烟销量占比及原因、重点品牌销售、品牌培育、低焦油卷烟销售、商业及社会库存、终端市场情况等进行全面的分析,重点分析销售计划目标与实际销售进度之间的差距及产生原因,分析销量同比及环比上升或者下降的原因,分析不同区域市场因素对销售业绩的影响,比如价格、服务、品牌、销售策略等不同所造成的销量的不同。

(三)烟叶生产经营分析

分析全市及产区分公司烟叶种植、收购、调拨关键时点的阶段性主要指标情况,重点分析烟叶销售、烟叶费用、烟叶效益指标及生产收购调拨情况;通过烟叶生产经营分析来稳定烟叶生产经营。

(四)专卖监管分析

重点分析月度、季度、半年、年度查处假烟网络案件、假冒卷烟案件、真烟省内跨市流动及市外流入卷烟品牌、数量、案值、流向情况,关注市场净化率及市场净化率波动较大的单位,通过案件分析、市场监管情况为市场销售策略做出参考。

(五)物流成本费用分析

分析全市物流五项关键指标累计、同比及环比情况,与全省水平或同期对比排名,分析影响效率的因素、物流费用管控水平。

(六)财务分析

针对烟草企业的财会报表及其他财务相关资料作为分析对象,采用专门的分析技术与分析方法,对主营业务收入、利润情况、成本情况、利税情况、费用情况、收入分配等各环节进行分析和评价,分析企业的运营能力、盈利能力等一系列经济管理活动。通过对财务分析使管理层了解当前企业经营状况,为决策提供一定的依据及建议。

(七)其他分析

可以从企业内部工作流程、经营管理中存在的问题及改进措施、生产指标的完成情况及原因、企业人员岗位素质等进行分析,全面进行烟草企业经济运行分析工作。

二、烟草企业经济运行分析的意义

烟草企业经济运行分析的意义主要有两方面,一方面,通过经济运行分析中的宏观经济环境分析、卷烟销售分析、烟叶生产经营分析、专卖案件分析、物流成本费用分析、财务分析等指标可以反映出企业整体运营情况。另一方面,通过企业经济运行分析,可以发现企业经营管理中存在的问题,明确企业未来发展目标,经济运行分析企业高层可以通过分析结果来制定解决方案,并规划企业未来的发展目标,通过分析,来给企业提供参考建议与依据,这样企业在做出决策的时候可以更科学、合理。一般企业领导要做出决策的时候需要大量的信息来决定,比如需要根据当前卷烟的库存以及销售情况来决定下个季度的生产指标。比如根据企业销售增长率和企业资产增长率来了解企业发展情况,为企业未来生产研发投入做出决策。比如通过品牌环比增长情况、各类因素对品牌销售额的影响等分析做出下一阶段的销售策略等。经济运行分析的各类指标结果,能够为领导决策做出参考依据,从而帮助企业快速发展。

三、烟草企业经济运行分析现状及改进对策

经济运行分析对烟草企业的可持续发展有着重要的意义,虽然目前我国烟草企业已开展经济运行分析工作,但是由于经验不足、没有专项人才等各方面原因导致烟草企业经济运行分析还存在一些问题。首先,缺乏科学的分析指标体系设计,进行经济运行分析的时候一定要结合企业自身的实际情况来设计经济运行分析指标,很多企业在这方面不知道如何下手,可能会在网上下载一个模板,然后把数据生套进去,实际分析出来的内容对企业发展没有任何意义,不具备参考性。第二,在进行经济运行分析的时候,由于目前卷烟市场终端数据缺乏,很难采集到全面、即时、精准的指标数据,大多数据来源于系统内部的信息应用平台,对于卷烟市场终端数据多采用基础性的市场调研、人为的统计、经验性的估算,缺乏基于市场需求的数据采集体系,导致分析出来的结果欠缺精准性、科学性、预判性。第三,企业人员的专业水平和综合素质能力偏低,经济运行分析是要有这相关专业能力的人来开展分析工作,对统计知识的熟练掌握、数据分析工具的科学应用、市场发展态势有前瞻性,知道从什么角度分析、清楚怎么提出问题与解决方案,只有这样才能有效进行烟草企业经济运行分析。

因为烟草企业经济运行分析存在一些问题,导致分析结果不理想、质量不高,所以需要有一些措施,来改善这些不良现状,可以从三方面着手。第一,利用信息技术力量,提高卷烟市场数据采集、信息化建设力度。烟草企业经济运行分析是需要一定的数据平台支持,这些都离不开信息技术的帮助,所以要想系统性的进行经济运行分析就要创建生产、销售、运行等一体化的信息化平台,企业内部建立起能够真实反映企业经营情况、销售动态情况、经济效益的内部报表,企业外部与零售客户、卷烟消费者等建立信息共享平台,让烟草从生产到销售各环节数据都能真实即时,并且实现信息共享,这样才能够更加专业的开展经济运行分析。第二,构建合理、科学的经济运行分析指标。不能为了完成经济运行分析报告而分析,要根据企业实际管理需求来建立分析指标,要让这些分析指标落实可行,用数据指标反映当前的经济运行真实状态、研判经济运行发展的趋势,这样才能给企业管理提供有效建议,才能推动企业不断发展。第三,要提升企业工作人员整体素质能力。当前企业核心竞争力是人才,企业员工的素质能力不同,专业技能水平不同、业务素质不同、职业道德观念不同都会对企业经济运行分析造成一定的影响,所以烟草企业构建一支高素质、高水平、高能力的人才队伍,对企业经济运行分析提供专业的分析,给予可信赖的建议,让企业能够持续稳定发展。

四、结束语

烟草企业经济运行分析能够反映企业整体运营情况、明确企业未来发展目标、为领导层决策提供参考依据,虽然目前烟草企业经济运行分析还存在一些问题,但是只要我们通过不断的总结分析,提高信息化建设力度、建立科学的分析指标、运用优化的经济运行分析方法、提高员工整体素质,就一定能够改善不足之处,提高分析质量。

参考文献:

[1]段伶俐.关于烟草企业经济运行分析的几点探讨[J].现代经济信息,2014,(02)

[2]张进伟.关于烟草企业提升经济运行质量的对策探讨[J].中外企业家,2016,(06)

[3]黄保庆.浅析烟草企业在经济运行过程中存在的问题和解决对策[J].智富时代,2015,(01)

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